2018年柳林县人民政府教育督导室预算公开说明
一、单位主要职责
1、统筹规划、组织实施全区的教育督导工作,制定本区教育督导与评估的指导性文件和工作制度;
2、对本区贯彻落实有关教育法律、法规、规章和政策的情况进行监督、检查和指导;
3、对区人民政府有关行政部门和乡(镇)、社区落实教育优先发展战略地位,加强教育领导和管理、保障教育经费投入、加强队伍建设等情况进行监督、检查和指导;
4、依据职责分工,对本区学校办学方向、办学水平和办学效益等进行评估;
5、会同区教育行政部门组织协调全区重大教育评估工作;
6、对全区教育工作中的重大问题进行调查研究,向区人民政府报告和反映情况,提出意见和建议;
7、对乡(镇)、社区教育工作进行指导;
8、对全检开展教育督导工作成绩显著的单位和个人进行表彰奖励;
9、组织本检督学的培训,开展教育督导的科学研究;
10、办理区人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
我室内成立以来共有9人,属于事业性全额拨款单位。
三、部门预算构成单位说明
本单位为一级预算单位,无下级预算单位,本级预算公开即是汇总预算。
四、政府采购安排情况
2018年本单位未安排政府采购支出。
五、国有资本占用情况
2018年本单位无国有资本占用情况。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2018年本单位无实行绩效目标管理的项目
七、专业性较强的名词解释
1、财政拨款:指中央财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、2018年度预算情况(以2018年年初预算数为准)
1、一般预算财政拨款本年收入938,505元,全部为财政拨款收入。
2、2018年度支出合计938505元,其中:人员支出892,023元,公用支出46,482元,项目支出(含政策民生支出)0万元)。政府性基金预算拨款本年收入0万元。
3、预算增减说明本着厉行节约的原则,预算的收入与支出数比上年有所增加,预算本年增加的原因是:养老职业年金纳入预算,对人员各项工资进行普调。
九、政府采购执行情况
2018年没有发生政府采购。
十、“三公”经费情况说明
1、公务接待费
2018年预算数504元。主要用于公务接待活动,与上年相比支出下降(增加)0%。
2、公务用车购置及运行费
2018年预算数0元。其中:公务用车运行费 0元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降(增加)0 %。
在今后的工作中,我单位将继续履行中央八项规定,规范三公经费的开支。
柳林县人民政府教育督导室
2018年5月5日
2018年教育督导室预算及“三公”经费公示(点击下载)