一、柳林县交通运输综合行政执法队的主要职责

(一)贯彻执行宣传国家和省、市、县有关交通运输行政执法的方针政策法律法规和规章,负责辖区内交通运输综合行政执法工作。承担道路运政、水路运政、公路路政、地方海事行政执法对象违反安全生产经营行为的监督检查。

承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理;负责城乡客运及有关设施规划与管理工作,负责出租汽车行业管理工作。承担县内水路运输及航道管理工作。负责全县道路和水路运输及航道行政处罚相关的行政检查、行政强制执法监督管理工作为全县交通运输行业提供法治保障

)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶(渔船)及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

负责对公民、法人或其它组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查,依法纠正和查处有关违法违规行为,并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚及相关行政强制措施。

)指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技创新、智能智慧、环境保护和节能减排等工作。

(六)负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置工作。

)负责跨县域交通运输综合行政执法的组织协调、重大案件配合和查处工作。

完成上级及县委,县政府交办的其他任务。

  1. 交通运输综合行政执法队机构设置及人员编制情况

(一)机构设置情况:

内设办公室(法制股),道路客运执法分队,道路与水路远政执法分队,公路路政执法分队,交通工程质量安全管理分队。

)人员编制情况

本部门柳林县交通运输综合行政执法队是正科级事业单位、各项经费财政全额拨款事业单位,财务独立核算现有在职人员7人,其中事业人员7人。

三、2022年收入支出预算情况说明

)收入情况

2022年财政拨款预算收入总计1083366.62元,其中财政拨款收入1083366.622021预算收入(包括财政部拨款)同比增长值。主要是因为本单位为2022年新成立单位,故无上年财政预算收入。

)支出情况

2022年预算支出1083366.62元,财政拨款支出1083366.622021无预算支出(包括财政部拨款)同比增长值。主要是因为本单位为2022年新成立单位,故无上年预算支出。

按照支出经济科目分类:

1、工资福利支出

2022年预算工资福利支出642317.79元,其中:基本工资247704元,绩效173462津贴补贴54132元,机关事业单位基本养老保险缴费71574.08元,职工基本医疗保险缴费29328.97其他社会保障缴费2236.69住房公积金63880.05);2021预算工资福利支出同比增长值。主要是因为本单位为2022年新成立单位,故上年工资福利预算支出

1商品和服务支出

2022年预算商品和服务支出235648.83元,其中办公费11600元,邮电费2000元,差旅费1000元,印刷费5000元,接待费392元,福利费15656.83公务用车维护费200000);2021无预算商品和服务支出同比增长值。主要是因为本单位为2022年新成立单位,故上年商品和服务预算支出

32022年项目预算支出

2022年项目预算合计205400元。其中:合同人员工资5400元,2022单位运行经费200000元,2021项目预算支出同比增长值。主要是因为本单位为2022年新成立单位,故上年项目预算支出

四、“三公”经费支出预算情况说明

2022年度,“三公”经费财政拨款支出预算为200392元,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算200000万元;公务接待费预算392元。单位公务用车为11辆车,由于我单位执法执勤

2021年“三公”经费财政拨款支出预算同比增长值。主要是因为本单位为2022年新成立单位,故上年“三公”经费财政拨款支出预算

、政府采购安排情况

2022年政府采购预算资金39300元。其中:公务用车维护费预算采购30000元,办公费预算采购9300

六、国有资产占有情况

2022年及2021年本单位无国有资本占用情况,无增减变化。

七、机关运行经费情况

柳林县交通运输综合行政执法队是事业单位,而非行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)故无机关运行经费

、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

柳林县交通运输综合行政执法队无下级单位,本级预算公开即是汇总预算

九、重点项目预算的绩效目标等情况说明

本单位严格按照预算绩效管理工作方案和预算绩效管理实施方案的要求,强化预算绩效管理,总结预算绩效管理工作经验,加大预算执行绩效监控力度,按事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况,将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节,项目绩效目标实现全覆盖,使公共财政资金更好地服务公众,发挥最大的效益。

2022年柳林县交通运输综合行政执法队涉及绩效管理的项目共6个,涉及一般预算公共拨款1083366.62元,同时,实行绩效管理项目均已经设定绩效目标,并填写《绩效目标申报表》随同预算上报,待项目完成后再进项目支出绩效评价。

十、名词解释

财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

基本支出:基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的重大项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。


2022年交通运输综合行政执法队预算及“三公”经费公示(点击下载)

2022年交通运输综合行政执法队绩效申报表公示(点击下载)