2019年审计局决算及“三公”经费公示

  一、部门基本情况

  柳林县审计局属于政府组成部门,2019年底共有在职人员22人,下设五股一室一中心,即财政审计股、经济责任审计股、行政事业(农业与资源环保)审计股、社保金融审计股、固定资产投资审计股、办公室和柳林县审计审理复核中心。本单位属一级预算单位。

  二、部门主要职责

  根据《中华人民共和国审计法》和《审计法实施条例》赋予县审计局的主要职责是:

  (1)对本级预算执行情况和其他财政收支情况、本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算,以及其他财政收支情况、国家事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支、国有及国有资本占控股地位或主导地位的金融机构、企业的资产、负债、损益情况、政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支情况进行审计监督;

  (2)根据国家有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人任期经济责任情况等直接进行审计监督;

  (3)向县政府提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受县政府委托,向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告;

  (4)对与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查,向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果;

  (5)组织实施对内部审计机构和审计业务的指导与监督;

  (6)承办县人民政府、市审计局交办的其他事项。

  三、2019年收入支出决算

  (一) 收入

  2019年财政拨款收入7379443元,2018年财政拨款收入7558076元,比2018年部门决算减少178633元。其中:

  一般公共财政预算支出4179703.60元,比2018年7156012.21元减少2976308.61元;同比减少41.59%。减少的原因主要是:养老金基数变动、委托审计费的减少。

  (二)支出

  2019年支出总计4179703.60元, 2018年支出总计7156012.21元,比2018年支出减少2976308.61元,同比减少41.59%。

  按照支出经济科目分类:

  1、人员工资

  2019年支出2343437元(基本工资901043.63元,津贴补贴679939.19元,基本养老保险缴费375192.58元,职工医疗保险缴费199778.28元,其他社会保障缴费187483.32元);2018年支出2988436.54元(基本工资810409元,津贴补贴1251864元,绩效工资256539.32元,基本养老保险缴费291298元,职工医疗保险缴费88437.6元,其他社会保障缴费46741.62元,住房公积金176172元,年终一次奖金66975元);减少644999.54元,同比减少21.58%。 减少的原因是:人员变动及养老金基数变动,故数额减少。

  2、商品和服务支出(公用)

  2019年支出1819616.60元(其中:办公费201460.60元,差旅费167224元,其他交通费138885元,公务用车维护费14081元), 2018年支出4132635.67元(其中:办公费151328.17元,差旅费3794元,其他交通费138580元,公务用车维护费23429.50元), 减少2313019.07元,同比减少55.96%,减少的原因是:委托审计费业务减少。

  3 、对个人和家庭补助

  2019年支出为0元,2018年支出为0元。

  4、资本性支出

  2019年资本性支出为16650元。

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  2019年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23429.5元,2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出14081元,与上年相比减少9348.50   元,减少的原因是交通费减少。

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款决算支出0元,2019年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出0元,2019年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款决算支出14081元,与2018年的23429.5,相比减少9348.5元,减少的原因2019年交通费减少。

  五、政府采购决算情况

  2018年政府采购34940元,2019年政府采购16650元,减少18290元,减少的原因是2018年购买了4台电脑及3台打印机,2019年购买电脑11700元,沙发4950元。

  六、机关运行经费执行情况

  2019年机关运行经费1836266.60元

  七、国有资产占用情况说明

  2019年固定资产总额为634847万元,其中:通用设备552112万元,家具、用具、装具及植物82735元,无专用设备。

  八、绩效管理工作开展情况

  2019年度本单位无绩效目标管理项目

  九、名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4、机关运行费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

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