2019年石西乡财政所部门决算及“三公”经费公示情况说明

  一、部门基本情况

  石西乡财政所属乡镇一级独立核算单位,现有事业人员2人。

  二、部门主要职责

  主要负责组织和管理乡镇财政收入和支出;编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;负责乡镇预算单位的财务管理和核算;负责乡镇涉农资金及社会保障等专户资金的管理和核算;负责各项农民补贴的核定和兑付工作;负责村级一事一议财政奖补工作;负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

  三、2019年收入支出决算

  (一) 收入

  2019年财政拨款收入3865979元,2018年财政拨款收入6193487.93元,比上年部门决算减少了2327508.93元。其中:减少了退耕还林,森林培育,扶贫款项

  1、一般公共服务支出决算 224428.82元,节能环保支出776400;农林水支出2675901 。

  (二)支出

  2019年支出总计3676729.82元, 2018年支出总计6190291.51元,比2018年支出减少了2513561.69元。按照支出经济科目分类:

  1、人员工资

  2019年支出198056.82元(其中:基本工资71870元,津贴补贴29336元,社会保障缴费46220.82元,年终一次性奖金6090元,绩效工资44540)  2018年支出253008.58元(其中:基本工资73254元,津贴补贴80376元,社会保障缴费44318.58元,年终一次性奖金14635元,绩效工资40425),比2018年减少了54951.76元, 增减变动原因是:津贴补贴减少。

  2、商品和服务支出(公用)

  2019年支出513063元(其中:办公费495156元,差旅费3900元,邮电费1400,维修费8300,福利费4307,), 2018年支出2436220元(其中:办公费464343元,差旅费1482元,邮电费1520,劳务费1968875),比2018年减少了1923157 元,增减变动原因是:劳务费减少了。

  3 、对个人和家庭补助

  2019年支出1377710元(其中:生活补助1377710),2018年支出1942862.93元(其中:生活补助553484.93,个人农业生产补贴1389378),比上年减少了565152.93元,增减变动原因是:减少了兽医站村级防疫员工资,扶贫支出。

  4、资本性支出

  2019年资本性支出1587900元, 2018年资本性支出1558200元,(其中:办公设备购置10200元,基础设施建设1548000元),比上年增加了29700元。

  5、上年结转和结余

  2019年结余227322.18元,(其中财政事务支出结余6189.18元,琵琶基础设施建设结余183060元,2018年结余38073元。)

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  2019年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比减0元,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,与上年相比减少0元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款决算支出0元,与2018年的0元。

  五、政府采购决算情况

  2019年政府采购0元,2018年政府采购0元,增减0元。

  六、国有资产占有情况

  本单位公务车辆0辆0万元。

  七、项目绩效情况

  2019年本单位没有重点绩效评价项目

  八、专业名称解释情况

  (1)财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

  (2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (4)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (5)“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (5)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

 

 

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