2019年文化产业发展中心决算说明

  一、部门基本情况

  (一)机构设置

  中心内设办公室、财务室两个科室。

  (二)人员构成

  中心主任为宣传部副部长兼任,现有干部3人,全部为事业人员。

  二、部门主要职责

  中心具体职责包括:一是贯彻执行国家、省、市文化产业发展的法律、法规和方针、政策,参与拟订我县文化产业发展规划;二是研究提出深化文化体制改革促进文化产业发展的思路、意见和建议;三是承担文化产业基地建设、文化产业重大项目推进、文化产业发展专项资金使用、文化产品及信息平台协调建设的指导和服务;四是建立完善与文化产业单位的对话沟通制度、提供优质高效服务。

  三、2019年收入支出决算

  (一)收入

  2019年部门决算收入280103元,其中,财政补助收入280103元;2018年部门决算收入359292.78元,其中,财政补助收入359292.78。比上年部门决算减少79189.78元。变动的原因主要是:2016年绩效工资在2018年支。2019年为正常工资。

  (二)支出

  2019年支出总计288965.06元,2018年支出总计359292.78元,比2018年支出减少70327.72元。按照支出经济科目分类:

  1、人员工资

  2019年支出263847.06元(其中:基本工资98328元,津贴补贴22948元,养老保险缴费32025.4元,医疗保障缴费11172.96元,其他社会保障缴费1862.7元,绩效工资68940元,年终一次性奖金8194元,住房公积金20376元),2018年支出331512.78元(其中:基本工资88854元,津贴补贴15256元,社会保障缴费42420.78元,绩效工资150900,年终一次性奖金14978元),减少67665.72元,变动的原因主要是:2016年绩效工资在2018年支。2019年为正常工资。

  2、商品和服务支出(公用)

  2019年支出 13318 元,(其中:办公费5913元,邮电费300元,福利费7105元,),2018年支出16580元(其中:办公费5250元,印刷费9750元,邮电费1580元),减少3262元,增减变动原因是去年全县文化产业普查费用9750元。本年没有.

  3、资本性支出

  2019年11800元(文化发展专项购电脑2台),2018年0元.

  4、项目支出

  2019年项目支出0元,2018年项目支出0元,增减0元.

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  2019年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比减 0元,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,与上年相比减少0元,原因是0。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款决算支出0元,与2018年的0元,相比减0元,减少的原因0。

  五、政府采购决算情况

  2019年政府采购11800元,2018年政府采购0元,增减11800元,主要原因是文化产业专项工作的需要。

  六、国有资产占有情况

  本单位公务车辆0辆0万元,房屋0万元,通用设备原值21800元,累计折旧10163.88元,净值11636.12元。

  七、项目绩效情况

  2019年本单位没有重点绩效评价项目

  八、专业名称解释情况

  (1)财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

  (2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (4)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (5)“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (6)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

 

 

  2019年文化产业发展中心决算及“三公”经费公示(点击下载