2019年新闻办部门决算及“三公”经费公示情况说明 

  一、部门基本情况 

  (一)单位内设有:综合办、接待办、信息中心、外宣部。        

  (二)、人员构成: 

  (三)、领导班子现有成员3名,副主任2名、副主任科员1名。 

  柳林县新闻办是一个参照公务法管理事业单位,共有职工12人,其中:参照公务员工资8人,财政拨款临时人员工资4人。   

  二、部门主要职责 

  履行对外宣传、政府新闻发布工作、处理党委政府全部新闻事宜、承担网络新闻管理、网络舆情收集反馈、开展县外新闻机构的交流与合作、为来县采访的国内外记者提供服务等。 

  三、2019年收入支出决算  

  (一) 收入 

    2019年财政拨款收入12040772018年财政拨款收入3938355元,比上年部门决算2724278。其中: 

  1、一般公共服务支出决算 3711114.15元,比20183911665.56元,200551.41元;  

   2、政府性基金决算0元 ,比2018年0元,增减0 元; 

  变动的原因主要是:变动的原因主要是:上下年持平,无增减变化。 

  (二)支出 

     2019年支出总计3711114.15元,2018年支出总计3911665.56元,比2018年支出200551.41元。按照支出经济科目分类: 

  1、人员工资 

    2019年支出1030515.65元(其中:基本工资454679.52元,津贴补贴270366元,社会保障缴费276574.13元,住房公积金76956元,年终一次性奖金28896元),2018年支出1279202.66元(其中:基本工资443240.78元,津贴补贴515993.2元,社会保障缴费203173.68住房公积金63204元,年终一次性奖金53591248687.01元,增减变动原因是:退休1人,机关事业单位养老保险缴费,人员工资在调,对应的社保缴费也随之调 

  2、商品和服务支出(公用) 

    2019年支出2680598.5元(其中:办公费13811元,差旅费1648.5元,印刷26000元,培训费2000元,其他交通费62450元,劳务费2554600元,福利费200892018年支出2617602.9元(其中:办公费33168.4元,差旅费7225.5元,邮电费1500元,其他交通费63000元,公务用车维护费10875,劳务费2483400,福利费18434元,增62995.6元,增减变动原因是:涉及印刷费,劳务费增加。 

  3 、对个人和家庭补助 

     2019年支出02018年支出5400元(其中:救济费5400,增5400元,增减变动原因是:救济费减少  

  4、项目支出 

     2019年项目支出0(其中:主要的项目有0),2018年项目支出0,增减0元,变动的原因是:上下年持平,无增减变化。 

  四、“三公”经费支出决算情况说明 

      2019年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10875元,与上年相比10875元,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。 

  (二)公务接待费 

    2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,与上年相比减少0元,原因是上下年持平,无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

    2019年公务用车数量为1辆,财政拨款决算支出0元,与2018年的10875元,相比10875元,减少的原因是:公务用车运行维护费减少 

  五、政府采购决算情况 

    2019年政府采购0元,2018年政府采购9460元,9460元,主要原因是坚持厉行节约,减少行政运行成本。 

  六、国有资产占有情况 

    本单位公务车辆1辆178900元,房屋0万元,通用设备889087.99元、办公用品31790.01元。 

  七、项目绩效情况 

    2019年本单位没有重点绩效评价项目 

  八、专业名称解释情况 

     (1)财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 

  (2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (4)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (5)“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (5)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。 

  

 

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