2020年团委决算及“三公”经费公示

  一、部门基本情况

  1.机构设置

  共青团柳林县委为正科级建制,是主管全县青年的群团组织。团县委设1室,即办公室。

  2.人员情况

  核定编制5人(其中书记1名,副书记2名,少工委主任1名,一般干部1名),全部为财政全额拨款。现有人员3人:书记1人,副书记1人,副书记兼少工委主任1人,一般干部1人。

  二、部门主要职责

  1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策,真正发挥党联系青年的桥梁、纽带作用;

  2.为农村青年提供就业致富信息;

  3.在企业青工中开展创新创效活动,提高青工的劳动素质,更好地为企业出谋划策,为企业增效增收;

  4.建立健全指导基层团组织的工作、少先队工作。

  5.培养选树青年典型,辐射带动全县青年建功成才。

  三、2020年收入支出决算

  (一) 收入

  2020年财政拨款收入522725元,2019年财政拨款收入660334.24元,比2019年部门决算减少了137609.24元。其中:

  1、一般公共服务支出决算522725元,比2019年554586元,减少31861元;

  2、政府性基金预算财政拨款收入0元 ,比2019年4000元,减少4000元;

  3、年初财政拨款结转和结余36948.89元,其中,一般公共预算财政拨款结转11948.89 元,政府性基金预算财政拨款结转 25000元。

  变动的原因主要是:减少补发调资和政府性基金预算财政拨款收入。

  (二)支出

  2020年支出总计540623.56元(其中,一般公共预算财政拨款支出517623.56元,政府性基金预算财政拨款支出23000元),2019年支出总计622993.63元,比2019年支出减少82370.07元。按照支出经济科目分类:

  1、人员工资

  2020年支出元(其中:基本工资142116.00元,津贴补贴116003.68元,奖金11643元,养老保险缴费40163.04元,其他社会保障缴费1255元,住房公积金30132元。 2019年支出363367.63元(其中:基本工资115668元,津贴补贴143209.12元,奖金11295元,养老保险缴费39757.44元,其他社会保障缴费23606.07元,住房公积金29832元。增减变动原因是:调资、基本养老保险缴费。

  2、商品和服务支出(公用)

  2020年144096元(其中:办公费22696元,邮电费2000元,劳务费34200元,委托业务费54900元,福利费1200元,其他交通费29100元),2019年172826元(其中:办公费24470元,印刷费12103元,邮电费2000元,差旅费745元,租赁费36100元,劳务费39800元,委托业务费22400元,福利费8308元,其他交通费26900元)。减少28730元,增减变动原因是:减少了福利费提取及会议费等。

  3 、资本性支出

  2020年支出0元,2019年支出7800元,本年无购置办公设备。

  4、项目支出

  2019年项目支出0元,2018年项目支出0元,无增减。

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,无增减。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款决算支出0元,与2018年的0元,无变化。

  五、政府采购决算情况

  2020年政府采购0元,2019年政府采购7800元,本年无购置办公设备。  六、国有资本占用情况说明

  2019年本单位无公务用车及其他用车。

  七、绩效管理工作开展情况

  2020年本单位无绩效评价项目。

  八、项目绩效情况

  2020年我单位没有重点绩效评价项目。

  八、名词解释

  (一)财政拨款:指中央财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

  (五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

 

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