一、部门基本情况

  1、机构设置

  内设11个职能科室,分别是:内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、X光室、化验室等科室 。

  2、人员情况

  编制人员17人,在职人员14人。

  二、部门主要职责

  我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,其任务是负责所在区域内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节,担负着医疗防疫,保健的重要任务,是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

  三、2020年收入支出决算

  (一) 收入   2019年财政拨款收入2607885元,事业收入832952.2元,上级补助收入624062,共计4064889.2元。,2020年财政拨款收入1380041元,事业收入715963.7元,共计2096004.7元。比2020年部门决算减少1227844元原因是公共卫生基本收入没有纳入财政收入只有人员工资。其中:还有亊业收入减少116988.5主要原因疫情影响上级补助收入没有收入无。

  1、一般公共服务支出决算 2096004.7元,2019年比2020年 1968894.5增加;主要原因就是公共卫生收入到卫计局收入夲单位不做收入

  2、本单位无政府性基金;

  变动的原因主要是:人员经费与公共卫生经费增加,事业收入增加。 (二)支出    2019年支出总计4064899.2元,2020年支出总计2096004元,比2019年支出减少1968895.2元。主要是公共卫生收入不做收入,按照支出经济科目分类: 1、人员工资   2020年支出1329379元(其中:基本工资480432元,津贴补贴418243元,社会保障缴费254309元,,绩效工资176392元),2019年支出1521326元(其中:基本工资516492元,津贴补贴217316,社会保障缴费299265,绩效工资334200,住房公积金111012,奖金43041,)减少191947元, 减少原因是:2020年减少1人。

  2、商品和服务支出(公用)   2019年支出1919481.2元(其中:办公费62131元,办公设备546092等元,印刷费22551.08元,培训费2861元,手续费635元,,电费22933.7元,邮电费27704元,取暖费70157元,维修费164269.62元,专用材料费795978.22元,劳务费733451.71元,公务用车维护费14808.87元。2020年支出766628元(其中:办公费25018元,印刷费8660 ,材料费支715963,公务用车维护费16987元。),增加2178.13 元,主要疫情增加。

  3 、其他资本性支出

  2019年支出624092元(其中:办公设备购置125492元,专用设备购置498600元),2018年支出129500元(其中:办公设备购置93500元,专用设备购置36000元) ,增加494592元,原因是:办公设备购置增加31992元,专用设备购置增加462600元。2020年无资夲性支出 5、项目支出    2019年无项目支出,2020年无项目支出。

  四、“三公”经费支出决算情况说明     2019年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出16987元,2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出14008.87元,与上年相比增加2978.13元,其中主要有疫情:

  (一)因公出国(境)费

  2019年与2020年本单位均无因公出国(境)费支出。

  (二)公务接待费

  2019年与2020年本单位均无公务招待费支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为1辆,财政拨款决算支出16987,与2019年的14008.87元,相比增加2978.13元,增加原因为疫情下乡人员次数多。

  五、政府采购决算情况   2019年与2020年本单位政府采购16750主要是办公用品。

  六. 绩效考核 ;2020年夲单位无重点项目预算的绩效目标  .  

 

                                                                                      。

  2020年庄上镇卫生院部门决算及“三公”经费公示(点击下载