2018年中共柳林县委员会组织部部门决算及“三公”经费公示情况说明

  一、部门基本情况

  柳林县委组织部是一个正科级建制的行政单位,是县委领导组织工作的职能部门。本单位属于一级预算单位,内设机构有:办公室(机关党建办公室)、研究室、组织股、干部股、公务员股、人才工作办公室、目标责任考核股。下设一个参公单位:电教中心。下设两个事业单位:干部下派办、党员管理服务中心。

  行政编制14人,参公编制6人,事业编制10人。现实有行政人员13人,参公人员1人,事业人员4人。

  二、部门主要职责

  (一)贯彻落实新时代党的组织路线,负责全县干部队伍建设的宏观管理,制订全县组织、干部、人才工作的有关意见、规定、制度,并对典型经验进行总结推广。

  (二)加强领导班子建设,负责对县委管理的领导班子进行考察了解,并向县委提出调整配备的意见和建议;抓好全县各乡镇、县直各单位领导班子的思想作风建设;负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;会同机构编制部门管理全县各乡镇、县直各单位领导班子职数;负责全县科级干部的任免和备案。

  (三)加强干部队伍建设的规划和指导工作,研究提出贯彻中央、省、市、县委关于党员、干部、人才队伍建设方针、政策和有关规定的意见和措施,组织实施好优秀年轻干部、后备干部、妇女干部以及党外干部的选育管用工作。

  (四)负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作。

  (五)负责研究和指导全县各级党的组织建设,制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见,并对落实情况进行督查检查;研究指导全县各领域基层党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动方式等;指导各级党组织换届选举;指导组织开展县、乡两级换届选举工作。

  (六)组织和开展新时代党的建设的理论研究;研究、指导全县党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作。

  (七)负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导;负责全县组织系统网络宣传、舆情监控及应对处置工作。

  (八)负责全县县管干部监督工作的宏观指导;对反映领导班子、领导干部和县级机关公务员的重要问题进行调查了解和督办。

  (九)制定干部教育培训规划,协助上级组织部门组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训。

  (十)统一管理公务员工作。组织指导全县各乡镇、县直各单位实施公务员法工作和有关事业单位参照公务员法管理工作,指导推动《公务员法》及配套法规政策的实施;负责全县机关公务员调配、培训、工资福利、考核评价等有关事宜。

  (十一)负责全县人才队伍建设宏观管理,研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划,指导、协调、检查全县人才工作;指导、支持各类优秀人才开展有关活动。

  (十二)负责制定全县各乡镇和县直各单位年度目标责任考核指标;组织实施全县各乡镇和县直各单位领导班子及领导干部年度考核工作。

  (十三)负责全县组织工作的调查研究,负责全县涉组涉干的来信来访工作。

  (十四)完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

  三、2018年收入支出决算

  (一) 收入

  2018年财政拨款收入9179966.74元,2017年财政拨款收入8399380.26元,比上年部门决算增加780586.48元。其中:

  1、一般公共服务支出决算 8108861.11元,比2017年6160385.69元,增 1948475.42元;

  变动的原因主要是:无。

  (二)支出

  2018年支出总计 8108861.11元,2017年支出总计6160385.69元,比2017年支出增1948475.42元。

  按照支出经济科目分类:

  1、人员工资

  2018年支出2994614.11元(其中:基本工资852163.05元,津贴补贴1207373元,社会保障缴费547114.6元,绩效工资241260元,年终一次性奖金146704元),2017年支出2011094.69元(其中:基本工资849051.42元,津贴补贴556684元,社会保障缴费428552.27元,绩效工资106850元,年终一次性奖金69957元),增983519.42元, 增减变动原因是:指标调整及人员增资。

  2、商品和服务支出(公用)

  2018年支出2224770元(其中:办公费1752751元,印刷费181409元,邮电费2000元,差旅费38194元,培训费44200元,维护费7985元,其他交通费121975元,公务用车维护费29995元,福利费46261元),2017年支出966065元(其中:办公费176379元,印刷费269258元,邮电费4220元,差旅费38659元,培训费170000元,其他交通费287550元,公务用车维护费19999元),增1258705元,增减变动原因是:“五个好”乡镇党委、农村党支部激励津贴,农村老模范;远程教育点电信模式站点年度宽带使用费等。

  3 、对个人和家庭补助

  2018年支出2836480元(其中:生活补助2403480元,奖励金433000元),2017年支出3336784元(其中:生活补助2666872元,奖励金387000元,住房公积金186032元,采暖补贴96880元),减400304元,增减变动原因是:决算科目调整。

  4、其他资本性支出

  2018年项目支出52997元,2017年项目支出0元,增52997元,变动的原因是:办公设备更新购置。

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  2018年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出29995元,2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出19999元,与上年相比增9996元,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款决算支出0元,2017年财政拨款决算支出0元。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出0元,2017年财政拨款决算支出0元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为1辆,财政拨款决算支出29995元,与2017年的19999元,相比增9996元,增加的原因:三基建设、整顿软弱涣散基层党组织等下乡调研次数增多,申请公务用车运行维护费用由2017年的20000元提高至30000元,但未突破年初预算。

  五、政府采购决算情况

  2018年政府采购52997元,2017年政府采购0元,增52997元,主要原因是办公设备更新购置。

  六、国有资产占有情况

  本单位国有资产合计为2368364.09元。其中流动资产1396724.27元,固定资产971639.82元。

  七、项目绩效情况

  2018年本单位没有重点绩效评价项目。

  八、专业名称解释情况

  (1)财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

  (2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (4)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (5)“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (6)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

  柳林县组织部无下级预算单位,本级决算公开即是汇总决算。

  

 

 

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