2021年组织部预算及“三公”经费公示

  一、部门基本情况

  柳林县委组织部是一个正科级建制的行政单位,是县委领导组织工作的职能部门。本单位属于一级预算单位,内设机构有:办公室、研究室、组织股、干部股、考核股、人才办、公务员股。下设一个参公单位:电教中心。下设两个事业单位:干部下派办、党员管理服务中心。

  行政编制15人,参公编制6人,事业编制10人。现实有行政人员14人,参公人员3人,事业人员8人。

  二、部门主要职责

  1、严格执行党的干部路线、方针、政策,负责全县干部队伍建设的宏观管理,制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度,并对典型经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的规划,提出加强宏观指导的意见和建议。

  2、负责对县委管理的领导班子进行考察了解,并向县委提出调整配备的意见和建议;负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部和科级后备干部的选拔、管理、培养工作;指导各乡镇、县直各单位领导班子思想作风建设和民主生活会;

  3、负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作;围绕建立“广纳群贤、人尽其才、能上能下、公平公正、充满活力”的中国特色社会主义干部人事制度改革目标,负责推行和逐步完善各项干部改革制度,完成各项改革任务。

  4、负责干部队伍建设的规划和指导工作,履行全县干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责,促进全县国家公务员和机关工作人员分级分类管理制度的完善;负责全县党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作;负责全县法院机关、检察机关干部人事的有关管理工作;负责全县国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。

  5、负责研究和指导党组织建设,制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对各乡镇、县直各单位党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

  6、研究、指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究。

  7、研究制定全县组织系统信息网络建设规划;指导全县组织系统信息网络建设;负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导。

  8、负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和县委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查。

  9、制定干部教育工作规划,组织、协调各乡镇、县直各单位领导干部的培训。

  10、负责全县人才队伍建设宏观管理,研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划,指导、协调、检查全县人才工作;指导、支持各类优秀人才开展有关活动。

  11、负责制定全县科级领导班子及领导干部年度目标考核方案,组织实施全县科级领导班子及领导干部年度考核工作,指导、协调各乡镇、县直各单位干部考核工作。

  12、负责全县大学生村官管理工作的整体规划和宏观指导;负责全县大学生村官管理、考核、培养、使用等长效机制的建立、督促检查和舆论宣传引导工作。

  13、负责全县组织工作的调查研究,及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全县党员、干部的来信来访工作。

  14、完成县委和市委组织部交办的其他工作。

  三、2021年收支预算情况

  (一)收入预算情况

  2021年度部门预算收入总计2668300元,其中:工资福利支出2362600元,一般公共业务支出305700元。

  2020年度部门预算收入总计2245053元,其中:工资福利支出1978194元,一般公共业务支出266859元。

  2021年较2020年预算收入增加423247元,增加率为19%。

  (二)支出预算情况

  2021年度部门预算支出总计2668300元,其中:工资福利支出2362600元,一般公共业务支出305700元。

  2020年度部门预算支出总计2245053元,其中:工资福利支出1978194元,一般公共业务支出266859元。

  2021年较2020年预算支出增加423247元,增加率为19%。

  主要是人员工资调整及办公设备购置费增加。

  四、“三公经费”预算情况

  2021年“三公经费”预算支出合计26750元。其中公务用车费25000元;公务接待费1750元,此预算是按人头经费2%自动提取;无因公出国(境)费用。

  2020年“三公经费”预算支出合计31400元。其中公务用车费30000元;公务接待费1400元,此预算是按人头经费2%自动提取;无因公出国(境)费用。

  五、政府采购执行情况

  2021年政府采购预算10万元;2020年政府采购办预算0万元。

  六、国有资本占用情况说明

  本单位不涉及此项内容。

  七、绩效管理工作开展情况

  1、绩效管理情况

  2021年柳林县组织部涉及绩效管理的项目16个,涉及一般公共预算拨款1043.44万元。同时,实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

  2、绩效目标情况

  根据预算批复文件精神,柳林县组织部2021年涉及预算绩效的项目有:宣教制作、电教设备购置、维护及远程教育网络使用维护费、人事档案自动化建设。

  八、名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4、机关运行费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使

  用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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