中国共产党柳林县直属机关工作委员会2021决算及“三公”经费公示

  一、中共柳林县直属机关工作委员会主要职责: 

1、负责制定县直机关党的建设工作规划,领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作。 

2、指导和组织县直机关各基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线、方针、政策及决议,学习党的基本知识,学习科学、文化和业务知识;协同县有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。 

3、负责县直各单位党支部(党委、党总支)领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。 

4、指导县直单位各基层党组织加强党的建设,做好对党员的管理和教育工作,宏观指导发展党员工作,审批发展预备党员和预备党员转正;指导、督促县直基层党组织开展党内组织生活;指导县直机关党组织协助党组(党委)管理机关党组织和群众组织的干部,配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对县直单位行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。 

5、指导县直单位各基层党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设,改进机关作风,提高工作效率,确保本部门、本单位各项任务的完成。 

6、领导县直单位的工会、共青团、妇女等群众组织工作;指导县直各单位的统战工作。 

7、完成县委交办的其他任务。 

二、中共柳林县直属机关工作委员会机构设置及人员编制情况 

1、机构设置 

中共柳林县直属机关工作委员会为正科级一级预算单位,内设4个股室,分别为综合办公室(机关党建办公室)、县直纪检监察工委、组织股、宣传股。

2、人员构成: 

我单位有在职职工5人,在岗5人。其中:书记1人,副书记1人,职务职级并行的正科1人,职务职级并行的副科1人,科员1人,均属全额财政拨款。 

三、2021决算收入支出情况

(一) 收入情况

2021决算收入852853.51,均为财政拨款收入,比上年2020决算收入676478增加176375.51元。其中:

12021年一般公共预算财政拨款收入852853.51元,2020676478相比增加176375.51增加原因为人员调资及培训任务增加

22021年政府性基金财政拨款收入0元,20200相比无增减变化

(二)支出情况

2021年支出852853.51均为一般公共预算财政拨款支出,2020年支出650822.57元,增加202030.94,增加原因为人员调资及培训任务增加。比年初预算806400元增加46453.51增加原因为年中追加调资。其中基本支出852853.51元,项目支出0元,按照支出经济科目分类:

1、工资福利支出

2021财政拨款支出510896.38元(其中:基本工资193476元、津贴补贴160540元、奖金30989元、公务员医疗补助10442.52元、基本养老保险51051.22元、医疗保险22625.64住房公积金41772元,),2020财政拨款支出474510元(其中:基本工资106504.68元、津贴补贴162596元、奖金15368元、公务员医疗补助9581.85、基本养老保险76653.25元、职业年金12775.54元,医疗保险27148.68元、住房公积金63882元),上下年相比增加36386.38元,增加原因为人员调

2、商品和服务支出

2021财政拨款支出341957.13元(其中:办公费115314.11印刷费36470元,邮电费1500差旅费2048元,培训费72948元,劳务费61897.02元、福利费10680元、其他交通费41100元)。2020财政拨款支出176312.57元(其中:办公费16883.75元、印刷费56689.50元,水费500元,邮电费1000元,差旅费560元、培训费4100元,劳务费53629.32元,福利费3500元,其他交通费39450元),上相比165644.56元,增加原因是:培训任务增加,工作量增加

  四、机关运行经费执行情况:

2021年机关运行经费支出341957.13元,年初预算安排268500元,由于培训任务增加,年中追加培训费等。

、“三公”经费支出决算情况说明

2021年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2021年部门决算“三公”经费一般公共预算财政拨款决算支出0元,与年初预算0元相比无增减,2020年部门决算“三公”经费一般公共预算财政拨款决算支出0元,与2020年相比无增减变化。其中:

(一)因公出国(境)费

2021一般公共预算财政拨款因公出国(境)费支出0元,因公出国(境)团组数为0,人数为0年初预算因公出国(境)费为0元,2020一般公共预算财政拨款支出0元,无增减变化

(二)公务接待费

2021一般公共预算财政拨款公务接待费支出0元,国内公务接待批次为0,接待人数为0,年初预算公务接待费为0元,2020一般公共预算财政拨款支出0元,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有量为0辆,公务用车运行维护费一般公共预算财政拨款支出0元,较年初预算0元无增减变化,2020公务用车维护费一般公共预算财政拨款支出0元相比减变化。

2021年公务用车购置费为0元,较年初预算0元无增减变化,与2020年公务用车购置费为0元相比无增减变化。

、政府采购决算情况

2021年政府采购0元,2020年政府采购0比无增减变化。

、国有资产占有情况

2021本单位资产价值149653,主要是办公设备和办公家具。

、项目绩效情况

因本单位业务单一,2021年本单位无重点项目,故无重点项目绩效评价

、专业名称解释情况

1)财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5)“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。



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